齐河县2019年度县级预算执行审计整改效

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今年,齐河县审计局按照年审计工作计划的要求,组织实施了年度县级财政预算执行和其他财政收支情况审计。在审计过程中,采用“集中分析+分散核查”方式,确认了财政预算编制执行、非税收入征缴管理、财政改革推进、县直部门单位预算执行等7个方面23项问题。审计结果在征求县财政局等单位意见的过程中得到充分肯定,目前,现场审计单位均按要求反馈了审计整改结果,审计发现问题整改效果良好。

一是盘活“沉淀”资金,提高资金使用效率。收回2家单位历年结转结余资金余万元,纳入财政统筹安排。县财政局采纳审计建议,制定了《齐河县推进财政资金统筹使用实施方案》,建立常态化财政存量资金收回制度,对结转时间长、可调剂的财政资金定期组织清收。

二是规范部门决算编制,提升决算编制准确性。涉及3家单位决算编制不准确、不规范的问题,县财政局已按审计建议制定了《齐河县部门决算管理制度》,加大部门决算数据质量核查工作力度,提高部门决算信息质量,发挥部门决算在财政财务管理中的作用。

三是加强国有资产管理,确保资产安全完整,高效利用。涉及2家单位未严格履行报批程序,擅自出租房屋;1家单位擅自租赁土地,造成国有资产损失。县国有资产管理局高度重视,结合我县实际情况研究制定了《关于加强齐河县行政事业单位固定资产管理的通知》,规范资产管理行为,提升资产管理效能。

此外,针对政府采购运作程序不规范,乡镇(街道)临时救助工作推进缓慢等问题,县财政局及相关单位认真分析存在问题原因,制定《齐河县政府采购工作细则》,健全完善临时救助工作制度,确保经济社会各项工作依法依规安全运行。作者姓名:魏书超

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